老师,公司2019年的固定资产有一部分入账了,也提足了折旧。有的固定资产没有入账,但是做了提折旧的分录,还有的入了固定资产,但没有提折旧。这种在做汇算清缴时该怎么做啊?
问题已解决
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#实务#
84785001 | 提问时间:2020 05/22 15:32
你好,同学。
这并不影响,你这填写是按你期末余额填写的
就是本期计提的总金额 和,原值余额填写的
2020 05/22 15:35
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