老师,上年暂估的成本,本年汇算清缴后取得发票,我应该怎样进行账务处理?分录怎么写
问题已解决
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84784949 | 提问时间:2020 05/19 10:33
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整
借:成本费用 贷:应付账款-暂估
下个月发票来了
贷:以前年度损益调整 贷:应付账款-暂估(红字)
借:以前年度损益调整 贷:应付账款-XX公司
最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2020 05/19 10:34
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