老师,红字冲销已结账的凭证,月末结转里面涉及到了需要冲销的这比费用,还需要再冲销月末结转的那张凭证吗?应该不用吧
问题已解决
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#实务#
84784982 | 提问时间:2020 05/09 15:46
你好
比如上月
借,管理用费
贷,应付账款
这个分录,已经结账‘
然后本月需要冲减上面的凭证,做负数分录就可以
借,管理费用 负数
贷,应付账款 负数
不知道您的业务是不是这个意思
2020 05/09 15:49
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