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#建筑#
老师你好!想请教一下,我们公司有一笔工程的监理费3万多元!这笔监理费去年12月份就全额把发票开出来了,当时按监理合同付了80%的监理费,还有20%等工程结束后支付!工程合同的价款是180多万,上个月工程已经结束,实际的工程款只有170多万,像这种情况,账上挂了监理费还需付6000多,但实际只要付5000多就可以,这应该怎么做分录?还有就是监理发票是按当时的合同定价开出来的,发票我又应该怎么处理呢?而且发票已经做到账上去了!
84784948 | 提问时间:2020 05/07 13:07
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。 差额 是什么原因导致呢
2020 05/07 13:20
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