缴纳工会经费之后,收到返还的工会经费1万元,记账为:
借:银行存款-工会专用户 10000
贷:其他应付款-工会经费 10000
后续发生一笔工会支出500元,记账为:
借:其他应付款-工会经费 500
贷:银行存款-工会专用户 500
问题1:分录是否正确,工会支出是否还需要通过应付职工薪酬-福利费过渡?
问题2:在账务处理中(不考虑收到银行利息的情况下),银行存款-工会专用户 和 其他应付款-工会经费 这两个科目的期末余额是不是应该相等才对?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785020 | 提问时间:2020 04/28 16:55
你好!计提工会经费时:
借:管理费用——工会经费
贷:应付职工薪酬
上交工会经费时:
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
返还工会经费时:
借:银行存款
贷:管理费用——工会经费(一般借记管理费用负数)
或者
借:银行存款
贷:应付职工薪酬
借:管理费用——工会经费(一般借记管理费用负数)
贷:应付职工薪酬
2020 04/28 17:41
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