问题详情
问题已解决
所属话题:
#财务软件#
预付货款实际发生月己做帐,跨月来发票如何处凭证做帐?
84784983 | 提问时间:2020 04/28 06:20
小叶老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
同学,你好,来发票先对原来的暂估入账做红字冲销,然后根据发票再做账务处理
2020 04/28 06:23
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取