问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
公司一般都是当月发生的业务,然后供应商次月才开发票,那这个是怎么入账,按入库时间还是按发票时间,分录怎么写
84785004 | 提问时间:2020 04/24 11:16
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。 你是 借 库存商品 贷应付账款 暂估 后面再收票时冲红,然后再正常的处理
2020 04/24 11:19
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取