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#建筑#
老师好,固定资产暂估转固时借:固定资产,贷在建工程和应付账款-暂估转固,发票陆续到以后怎么做账?
84785031 | 提问时间:2020 04/19 22:33
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
如果说你后面的发票和这个资产的金额没有差异的话,就不用调整就是说,可以直接作为原始凭证附在后面就可以。如果说有差额,首先是需要将之前的分录冲红,然后在做正确的分录处理。
2020 04/19 22:51
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