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#建筑#
老师,劳务分包公司,分包的项目当月有开票了收人,但没走款来发放工人工资,但有开票就是有发放工资的成本,那我在当月就先做一笔垫付的发放工人工资,来计提成本,后面收到款后再做往来款平掉。这样做账务处理可以么?
84784963 | 提问时间:2020 04/16 19:36
赵海龙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
来计提成本,后面收到款后再做往来款平掉。这样做账务处理可以么? 查看详情 这样也是可以的 ,账务处理来说没什么问题
2020 04/16 20:04
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