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#建筑#
19年11月项目开始。12月就把发票全部开给甲方了。没有成本,全部做成了人工,但是项目要做到20年4月份。那12月份账应该怎么处理?
84784971 | 提问时间:2020 04/15 17:12
赵海龙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,没有成本的话可以暂估成本,在所得税汇算前提供对应发票就可以
2020 04/15 17:32
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