老师。别人多开了一张专票给我们,我们只用于抵销项,没有实际业务,内账应该怎么做?还要体现这个进项税

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84785015 | 提问时间:2020 04/12 18:39
你好,内账这样做分录
借;税金及附加,贷;银行存款等科目
因为没有真实业务,那内账就不需要做购进分录的,只需要把开具发票支付的税点计入税金及附加科目核算
2020 04/12 18:41
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