老师!有客户去年买了我们的一张床17900,去年确认了收入,今年客户要退款退货,退货的过程中发现有损坏,扣了150元损耗费,这个损耗费是要用来买材料用的,给客户退了17750,问,现在这个17750和150如何做分录。不牵扯开票。
问题已解决
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84784950 | 提问时间:2020 04/08 18:03
借:主营业务收入 17900 贷:银行存款 17750 其他应收款 150
借:库存商品(比原来的库存商品价值,减少150元) 其他应收款 贷:主营业务成本
2020 04/08 18:08
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