有上期留抵和加计抵减的优惠,怎么做会计分录转出未交增值税
问题已解决
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84785014 | 提问时间:2020 04/08 14:56
其他收益/营业外收入 加计抵减做这个,月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2020 04/08 14:56
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