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#实务#
老师:内账,我之前是做工资和社保的时候这样做的 计提 借:管理费用-工资 10000 贷 应付职工薪酬-工资 10000发放时:借 应付职工薪酬-工资 10000贷 其他应收款-社保个人部分2000 银行存款8000 但是我想了想 内账是做真实的,而个人部分是员工承担的,不需要如管理费用,我是不是可以把个人部分不入费用,我这样做行吗: 借 管理费用 8000 贷 应付职工薪酬 8000 发放时 借应付职工薪酬 8000 ,贷 银行存款 8000 缴纳社保 管理费用-社保公司 其他应收款-个人 贷 银行存款
84785039 | 提问时间:2020 04/08 09:51
辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
不是的,你之前的处理方式是正确的
2020 04/08 09:52
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