老师,我们3月份支付了税控盘得280服务费,分录是这样做的
付款时:
借,应付账款
贷,银行存款
拿到发票时
借管理费用
贷应付账款
我想要转到减免税额里
借应交税费-应交增值税-减免税额
贷管理费用
老师,我的问题是:这样做账,管理费用一增一减已抵消,那我期末结转损益还要把280的管理费用结转到本年利润里吗?假如不用结转,可是科目余额表里已经发生280了,我的管理费用比结转的280了
问题已解决
所属话题:
#建筑#
84784965 | 提问时间:2020 04/08 08:45
实际抵减时,借应交税费-应交增值税-减免税额 借:管理费用 负数
这样管理费用借方一正一负抵消了,就没有发生额了
2020 04/08 08:46
相关问答
查看更多最新问答
查看更多