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#建筑#
老师,我们3月份支付了税控盘得280服务费,分录是这样做的 付款时: 借,应付账款 贷,银行存款 拿到发票时 借管理费用 贷应付账款 我想要转到减免税额里 借应交税费-应交增值税-减免税额 贷管理费用 老师,我的问题是:这样做账,管理费用一增一减已抵消,那我期末结转损益还要把280的管理费用结转到本年利润里吗?假如不用结转,可是科目余额表里已经发生280了,我的管理费用比结转的280了
84784965 | 提问时间:2020 04/08 08:45
辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
实际抵减时,借应交税费-应交增值税-减免税额 借:管理费用 负数 这样管理费用借方一正一负抵消了,就没有发生额了
2020 04/08 08:46
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