老师,我们3月份支付了税控盘得280服务费,分录是这样做的
付款时:
借,应付账款
贷,银行存款
拿到发票时
借管理费用
贷应付账款
我想要转到减免税额里
借应交税费-应交增值税-减免税额
贷管理费用
老师,我的问题是:这样做账,管理费用一增一减已抵消,那我期末结转损益还要把280的管理费用结转到本年利润里吗
问题已解决
所属话题:
#建筑#
84784965 | 提问时间:2020 04/08 08:38
你好,如果是取得发票的当月进行减免,是不需要再将管理费用转入本年利润的,因管理费用一增一减已经抵消
2020 04/08 08:39
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