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#建筑#
老师,我们3月份支付了税控盘得280服务费,分录是这样做的 付款时: 借,应付账款 贷,银行存款 拿到发票时 借管理费用 贷应付账款 我想要转到减免税额里 借应交税费-应交增值税-减免税额 贷管理费用 老师,我的问题是:这样做账,管理费用一增一减已抵消,那我期末结转损益还要把280的管理费用结转到本年利润里吗
84784965 | 提问时间:2020 04/08 08:38
立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,如果是取得发票的当月进行减免,是不需要再将管理费用转入本年利润的,因管理费用一增一减已经抵消
2020 04/08 08:39
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