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老师好,我3月份只开了一张负数发票,分录该怎么做呢?月底还用结转吗?具体分录该怎么做呢?
84785038 | 提问时间:2020 04/07 10:43
老江老师
金牌答疑老师
职称:,中级会计师
你好 借 应收账款 负数 贷 主营业务收入 负数 应交税费 负数 肯定是退货了吧 借 库存商品 贷 主营业务成本
2020 04/07 10:44
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