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#建筑#
上一年应交税金未交增值税科目多交了,本年怎么做分录 我不时平账暂做的:借:应交税金-未交增值税 贷:现金 我现在想要把它转走 如果我反向做:借:现金,贷:应交税金-未交增值税的话,应交税金-应交增值税还有余额就是多的那个去年暂做的多交的未交增值税 ???
84784971 | 提问时间:2020 04/02 09:16
小云老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
你好,那是为什么会做多?之前是计算错误还是什么?
2020 04/02 09:47
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