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#实务#
老师,请问一下我上年12月份暂估有10多万成本,元月份已经收到发票了。我是把收到的发票做在1月份账里面冲掉之前的暂估,还是在12月份的账冲掉,把后来收纳的发票放在去年12月份的账里?
84785010 | 提问时间:2020 04/01 15:25
maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
可以直接贴之前12月账上,要是没有差额话
2020 04/01 15:27
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