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#实务#
抵减前的应纳税额等于零的,当期可抵减加计抵减额全部结转下期抵减,需做账务处理吗?去年抵减前的应纳税额都等于零,要3月才会有应纳税额,这种怎么处理,有跨年的
84785000 | 提问时间:2020 03/18 21:15
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好,没有实际交的税不用做账
2020 03/18 21:22
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