上年12月多计提了城建税,教育费附加和地方教育附加。这个月账务处理如下:
借:以前年度损益调整
贷:应交税费−城建税 (多计提的金额)
−教育费附加
−地方教育附加
再结转:
借:利润分配−未分配利润
贷:以前年度损益调整
对的吗?借贷方向自己还是晕晕的,不明白。
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问题已解决
所属话题:
#建筑#
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84785046 | 提问时间:2020 03/18 15:39
你好,如果是多提了,分录应和您的分录相反的
2020 03/18 15:41
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