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#实务#
老师,我想请问一下就是,我们购买了供应商1000的货款,然后对账的时候扣掉供应商给我们的返点3%30元,实付970。未开票。这个账要怎么做?
84785007 | 提问时间:2020 03/18 10:46
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 借;库存商品等科目1000,贷;应付账款 1000 借;应付账款1000,贷;银行存款970,其他业务收入,应交税费——应交增值税
2020 03/18 10:47
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