老师,每个月根据增值税税负推算出进项,税负=销项税额-进项税额/不含税收入,这样推倒算出的进项是不是本月应该认证的进项?而即使有留底税额也应该认证这些进项?只是在实际交税时再扣除留抵?
问题已解决
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84784998 | 提问时间:2020 03/15 10:53
如果有留底的话,需要把留底的税额算在进项税额里面的
2020 03/15 10:57
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