上个月收到租金款,已经做以下账务处理:
借:银行存款
贷:预收账款
应交税费-应交增值税(销项税额)
借:预收账款
主营业务收入
这个月领导要求要把当月应收的租金先挂应收账款,就算之前已经收取的租金也要挂起来,已经在上个月收取租金做账务处理的租金款应该如何处理??
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785024 | 提问时间:2020 03/14 20:11
一、收款时
借: 银行存款
贷: 预收账款
二、确认收入时
借:预收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
2020 03/14 20:15
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