老师,你好,请问上期留底的税额,本期抵扣怎么账务处理
问题已解决
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#实务#
84784977 | 提问时间:2020 03/09 14:19
你好,按销项税额减掉进项税额再减掉期初留底的差额转入款交增值税就可以
借:应交税费——应增(销)
贷:应交税费——应增(进)
贷:应交税费——应增(转出未交增值税)
借:应交税费——应增(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2020 03/09 14:22
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