您好,老师,我们是刚开业的加盟酒店,收入基本是全部在加盟公司那,加盟公司扣除每个月的各种管理费及服务费后将应付的余款打给他们。比如2020年1月,房费收入是57087元,各种管理费及服务费总共是58641.14元,最终我们要付给加盟公司是1554.14元(58641.14-57087)。但这1554.14元又抵扣了1月的店长服务费(因店长服务费太高后跟加盟公司协商,又降低了店长服务费),所以最终是没有付款到加盟公司,而加盟公司开了58641.14元的发票过来,请问要怎么做账?
问题已解决
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84784961 | 提问时间:2020 03/02 09:51
还是没有太明白你的流程,原则上这里是确认为57087的收入。同时确认五八六四一点一四的成本。你这个一五五四点一四。你这个是什么情况下要支付给加盟公司的。你的意思是加盟公司的利润吗?给的这个店长的服务费又是什么费用呢?
2020 03/02 09:53
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