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#实务#
建筑业暂估成本账务处理。暂估时: 1、借:工程施工-暂估成本-某工程项目 贷:应付账款-暂估成本 2、借:工程结算成本 贷:工程施工-暂估成本-某工程项目 3、借:本年利润 贷:工程结算成本 以上账务是否可以?收到发票后的账务处理如何做?
84785025 | 提问时间:2020 03/01 14:51
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
暂估的分录处理是没有问题, 后面收到发票如果和暂估有差额,你直接调整差额计可以了
2020 03/01 15:01
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