问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
其他应收款重新建账后没有余额,后公户到款怎么处理,分录怎么写
84785044 | 提问时间:2020 02/28 19:14
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
期初建账时少记的应收账款应该与以前年度实现的利润相联系的,那就直接这样处理得了:借:应收账款 贷:利润分配----未分配利润。 然后借银行贷其他应收款
2020 02/28 19:14
6条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取