老师:您好!因刚接触建筑业,有些账务上的处理想请教一下:
1、按开票金额确认收入的话,如何做账务处理?
2、已开票出去,工程款也到账了,成本票还没有。这又怎么处理?
问题已解决
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#建筑#
84784968 | 提问时间:2020 02/26 10:44
一、借:应收账款(或银行存款)
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时结转对应的成本。
二、成本发票没有,只能暂估结转成本,后期发票到了再冲销暂估,按发票入成本账。
2020 02/26 11:11
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