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#建筑#
1、按开票金额确认收入的话,如何做账务处理? 2、已开票出去,工程款也到账了,成本票还没有。这又怎么处理?
84784968 | 提问时间:2020 02/26 10:32
宇飞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借:预收账款 银行存款(超过预收账款部分) 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 借:主营业成本 贷:工程施工-暂估(XX项目) 成本票没有,那你前面要先进行暂估,用工程施工-暂估科目,后面结转就按照暂估的先结转。等以后来票了再冲回按照正确的重新确认。
2020 02/26 10:58
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