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#实务#
负责人给了我一份应交税费底稿和10 11 12月份的纳税申报表,让我填应交增值税明细表,里面有两个表格,第一个是应交增值税明细表(账面数),第二个是应交增值税明细表(申报表数),请问我要怎么填呢?
84784972 | 提问时间:2020 02/17 20:22
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。 你按申报数据去填写就可以的。
2020 02/17 20:42
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