你好老师,我们是房地产公司,小区物业和开发公司用一块电表,电费发票开的是专票,每个月需要提前预交电费,电费用完电力局才可以开专票,物业是每个月底抄表把钱交给财务,从开票到物业交电费时间不一致,并且开了发票还要进项税额转出,请问财务处理和会计科目怎么做?
问题已解决
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#实务#
84784961 | 提问时间:2020 02/15 06:25
你好!你们通过预付账款科目核算交给供电局的电费,每月按收取电费的金额暂估成本结转就可以
2020 02/15 06:54
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