老师 跨月作废的发票怎么写分录
问题已解决
所属话题:
#建筑#
84785042 | 提问时间:2020 02/10 16:19
对于跨月的作废发票,其账务处理呢如下:
1、红字发票会计分录:
借:应收账款(红字)
贷:主营业务收入(红字)
应交税费---应交增值税(销项税额)(红字)
2、开具正确的发票会计分录:
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费---应交增值税(销项税额)
2020 02/10 16:20
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