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#实务#
老师,见下图,应交税费-增值税期末出现负数,应该怎么做审计调整呢?如果是重分类是这样么: 借:其他流动资产37,422.84 贷:应交税费-增值税37,422.84 一下子把负数重分类么? 那这里的未交增值税就不用管它了是么?
84785025 | 提问时间:2020 02/03 23:22
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
未交增值税没有余额的 你减免税金是金税盘减免的是吗 你借转出未交增值税 销项236679.32 贷进项,238869.38 减免税款760 都是三级科目 转出未交增值税借方余额表示留底
2020 02/03 23:44
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