跨年度少计提工资,怎么处理??
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84784948 | 提问时间:2020 01/22 14:00
账务处理如下:
借:银行存款/其他应付款等
贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整
贷:未分配利润
少计提就是发放工资时,应付职工薪酬科目有借方余额吧.如果是的:
借:以前年度损益调整
贷:应付职工薪酬
同时:
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2020 01/22 14:03
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