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#实务#
请问购釆料,货到,己付款,票未到,怎做分录?
84784966 | 提问时间:2020 01/17 13:35
立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,如果是平时,不需要做账,等发票到了一起做账,比如1月1日材料到了,1月5日发票到了,那么1月1日先不做账务处理,等1月5日发票到了一起入账就可以的,如果月末发票还没有到,那么需要按暂估价入账 付款时,借:预付账款 贷:银行存款 月末暂估时,借:原材料——暂估 贷:预付账款——暂估 下月初将暂估用负数分录冲回。
2020 01/17 13:39
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