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#实务#
请问,上月的应收款,这月发现发票开错了,本月红冲,重新开具正确发票,同时这个月也收到了货款,应该怎么做分录?
84784996 | 提问时间:2020 01/14 11:02
文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
先红字冲销上月凭证,再蓝字凭证。收货款时冲销应收款
2020 01/14 11:02
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