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#建筑#
老师,我们今年4月份开了一张正数发票,5月申报4月时增值税已经交了,到5月份的时候这张发票红冲了,在5月并未开其他发票,那笔税金也没申请退税,12月我开发票了,我想在报表上把那笔税金给抵了,填增值税报表哪边呢
84784965 | 提问时间:2020 01/13 14:54
冯慧老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,您5月到11月的增值税申报了吗?
2020 01/13 14:56
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