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#实务#
对于那些只是计提,没有跟供应商对账开票的账面应付余额,清理的时候的分录计提的应交税费-待认证进项税的科目怎么处理呢?因为有部分长期挂账的应付,也没跟对方对账,对方也没给我们开票,现在采购部门确认这部分无需支付了,正常来说把应付转销到营业外收入就可以了。但是当时计提的时候有一个应交税费-待认证进项税的科目,因为也没收到发票,也没认证抵扣所以应交税费-待认证科目也有个当时计提产生的待认证进项税余额
84784981 | 提问时间:2020 01/10 14:21
maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
没有发票不需要要做这个应交税费-待认证进项税 这个需要冲掉
2020 01/10 14:51
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