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#实务#
12月账上忘做进项税的加计递减进项税了,原本分录是借 应交税金-应交增值税-加计低减 贷 营业外收入 ,总部已经结账了。现在可以怎么处理比较好?
84785003 | 提问时间:2020 01/09 18:44
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配 做到一月份
2020 01/09 18:44
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