11月份购进的商品,12月份才收到票,并且11月份有销售,期出库存为0,怎么做账务处理
问题已解决
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#实务#
84784952 | 提问时间:2020 01/08 21:59
您好
11月份暂估商品入账 然后结转销售成本
借:库存商品 不含可抵扣进项税额
贷:应付账款-暂估
借:主营业务成本
贷:库存商品
12月收到发票
借:应付账款-暂估
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款
2020 01/08 22:11
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