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#建筑#
老师,我们是建筑施工企业,2019年有些花出去的钱没有取得成本票,我当时计入预付账款了,现在快要扎帐了,我想把这些预付款转到主营业务成本里面,先进成本,然后明年汇算清缴前补齐发票,这样可以吗?
84785007 | 提问时间:2020 01/08 17:23
轶尘老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
可以的 只要汇算清缴前取得发票就可以
2020 01/08 17:27
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