老师在吗?我11月资产负债表不平,有200元出入,可能是我记购买增值税税控盘这两百,购买税控盘全额抵扣,我做的账是借:管理费用办公费 200
贷:库存现金 200
又接着做了笔借:应交税费-减免税 200
借:管理费用-办公费-200
老师,这样做对吗?我差的200是这张凭证的问题吗?
问题已解决
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#实务#
84785044 | 提问时间:2020 01/08 15:38
借:应交税费-减免税 200
借:管理费用-办公费-200 是的,你这个结转损益么,你做借方负数有差额???
2020 01/08 15:43
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