老师您好,我们公司买的设备,计入固定资产,乙方给我们开了95%的专票,剩余的5%的发票没有开,,然后我们入帐时做 借固定资产,应交税费-待认证进项税额,贷应付账款(已开票部分),贷应付账款(未开票部分),但是借贷不平,差的是为开票部分的进项税额,那这个应该怎么处理呢?
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#实务#
84784979 | 提问时间:2020 01/04 11:57
借固定资产,应交税费-待认证进项税额,贷贷应付账款(已开票部分)
2020 01/04 11:58
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