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#实务#
公司是一般纳税人,11月由于发票冲红,负数发票大于销项正数发票,因此11月销项为—20000,现在申报12月的增值税,我想问我11月留下的—20000销项应该填在报表哪里?谢谢
84785016 | 提问时间:2020 01/03 09:40
徐璐老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
就是填写在销项税额里面,用负数表示即可。
2020 01/03 09:50
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