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#实务#
请问暂估材料入库后,跨月来了发票,但是发票的内容是把之前的暂估的材料和现在购买的发票开在一起了,这个要怎么分录呢?
84785005 | 提问时间:2019 12/25 16:14
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
您好!这个没关系,你红字冲减之前暂估的分录。然后按实际收到的发票来做分录就好了。
2019 12/25 16:16
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