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#实务#
我公司因税局要求将上年度的一张进项发票做税额转出,并补缴税款,税额从上年度接受发票当月开始转,请问我现在怎么做账务处理,分录怎么写,分几步骤?谢谢
84784955 | 提问时间:2019 12/22 21:06
文老师
金牌答疑老师
职称:中级职称
您好,借 以前年度损益调整 贷 应交税费应交增值税 进项税额转出 借 应交税费应交增值税 进项税额转出 贷 应交税费未交增值税
2019 12/22 21:10
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