我来新公司,金蝶kis版,要做2019.7月的凭证录入,结果提示已结账,账套也是反应出是2020.1了,那如何去反结呢?并且在此之前7月入库单生成凭证时显示凭证期间小于会计期间又怎样调整呢?
问题已解决
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#实务#
84785016 | 提问时间:2019 12/21 12:13
您好,金蝶kis版,总账反结账:1、 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【总账】模块中的【结账】功能,按住Shift键,同时单击【结账】功能中的【期末结账】 2、当显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面后,选择【反结账】功能后,单击开始。3、选择确定开始本期反结账。
2019 12/21 12:41
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