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#实务#
员工先借支,再拿报销单来报销,那么账上处理是:借支时先放其他应收款,报销时暂不付所以放的其他应付款,那么请问最后可以直接用其他应收款和其他应付款对冲吗
84784982 | 提问时间:2019 12/18 09:45
俞老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
报销时暂不付所以冲其他应收款!
2019 12/18 09:46
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