小规模去税务局代开3%的专票,月不超过10万,季不超过30万免增值税和附加税,但在税务局代开了3%专票,缴纳了增值税,附回税,季度没有超过30万,之前缴纳的增值税和附加税在申报时怎么抵减呢?
问题已解决
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#建筑#
84785042 | 提问时间:2019 12/14 14:49
你好
增值税填写在增值税申报表的预交税款栏次抵扣就是了
附加税已经预交的就按0申报就是了
2019 12/14 14:52
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